第一讲 增值税专用发票的管理
一、增值税专用发票的使用管理
二、差旅费车票抵扣增值税的管理
三、不得抵扣的增值税专用发票
四、发票规范开具的12项规定
五、发票开错的3项处理规定
六、发票管理的15项规定
七、增值税红字专用发票的开具
八、过期认证发票或丢失抵扣凭证的处理
九、规避取得虚开增值税专用发票的风险
十、增值税专用发票传递风险与防范
十一、增值税专用发票不及时取得带来的资金成本
十二、增值税专用发票不及时开具造成的税务风险
十三、增值税专用发票遗失风险与防范
▲本讲互动与答疑
第二讲 企业投资环节的纳税筹划
一、直接投资时的纳税筹划
二、股票投资时的
三、债券投资时的
四、无形资产投资时的
五、资本结构
案例
▲本讲互动与答疑
第三讲 企业产权重组税务筹划
一、企业分立的税务筹划
二、企业合并的税务筹划
三、资产重组的税务筹划、
案例
▲本讲互动与答疑
第四讲 企业筹(融)资的税务筹划
一、企业间资金拆借的税务筹划
二、向金融机构借款的税务筹划
三、企业积累的税务筹划
案例
▲本讲互动与答疑
第五讲 企业利润环节的税务筹划
一、分配利润避税的税务筹划
二、使用已纳税款扣除的税务筹划
案例
▲本讲互动与答疑
第六讲 其他费用的税务筹划
一、工资费用的税务筹划
一、 筹资费用的税务筹划
二、 企业研发费的税务筹划
三、 企业日常管理费用的税务筹划
案例
▲本讲互动与答疑
第七讲 不同税种的税务筹划
一、增值税的税务筹划
一、 企业所得税的税务筹划
二、 个人所得税的税务筹划
案例
▲本讲互动与答疑
第八讲 其他税种的税务筹划
一、房产税的税务筹划
二、契税的税务筹划
三、城镇土地使用税的税务筹划
四、城市维护建设税的税务筹划
案例
▲本讲互动与答疑
第九讲 企业接受税务审计稽查预防
一、税务稽查的重点行业
二、税务稽查的重点内容
三、税务稽查的重点税种和环节
四、视同销售、进项税转出稽查案件解析
五、投资税务稽查
六、税务稽查危机公关
七、汇算清缴检查有哪些方式?采用何种检查手段?
八、企业所得税重点风险分析指标诠释
九、关联延伸的其他税种风险分析指标诠释
十、金税三期大数据下哪些填报项目容易引起税局注意?
十一、如何降低国地税联合办税后的税务稽查风险
▲本讲互动与答疑
第十讲 企业接受税务稽查应对
一、掌握税务机关的稽查方法
二、应对税务稽查的日常基础工作
三、税务稽查前的准备事项
四、税务稽查接待技巧
五、税务稽查底稿核实方法
六、税务稽查意见反馈技巧
▲本讲互动与答疑
第十一讲 案例分析
案例一 某企业财务人员应对审计稽查的方法
案例二 某公司利用存货计价的税务筹划
第十二讲 全面互动答疑与课程总结
时长:1天
编制与讲解:屠建清