1. 课程背景:
“税”,当然交的越少越好!但是绝不能在税务检查时出问题!
可是,您面对的困难是:公司业务越来越多,客户、经营人员不配合,稽查人员花样百出,请顾问的费用比税费还高……
本次课程将帮您系统合法的筹划税负,只缴必须缴的税;防范可能出现的税务问题和漏洞,不犯法;提高综合税务知识和能力,掌握话语权;与稽查人员的沟通顺畅而有成效。
2. 课程收益:
l 全面掌握企业各个经营环节、税种的纳税筹划具体方法
l 建立企业税务风险控制体系、预测税务风险
l 了解常见的税务稽查方法和手段
l 掌握应对税务稽查的策略和技巧
3. 课程特色:
全程案例教学,通过讲师提问、案例讨论分享、讲师深度点评,让学员在专注思考中潜移默化转换思维,掌握现金流管理技能。完善现金管理体系,把握“现金为王”,快速掌握营运资本管理技巧,企业立即套用,轻松上手,实例解析常见问题和错误,避免弯路,为您开辟直道畅通无阻授。课方式:案例教学 + 案例讨论分享+讲师深度点评 + 现场咨询、辅导,互动分享及讲师点评时间超过40%。
4. 课程大纲:
第一模块:现金流量在企业财务管理中的重要性
一、税务筹划的相关知识
1. 税务筹划的动力机制
1) 降低税收成本
2) 实现涉税零风险
3) 获取资金时间价值
2. 税务筹划的本质:事前性、合规性、可行性
3. 税务筹划的主要内容
1) 合法节税
2) 合理避税
3) 税负转嫁
4. 税务筹划的基础
1) 相关法律、法规
2) 相关会计准则、制度
3) 风险控制与防范
二、税务筹划的平台及技术手段
1. 价格平台:转让定价的运用
2. 优惠平台:税收优惠的运用
3. 漏洞平台:政策遗漏的运用
4. 空白平台:政策未规定的运用
5. 弹性平台:税法幅度的运用
6. 规避平台:临界点的运用
7. 其他平台:减、免、退、抵免的运用
第二模块:税务筹划的策略技巧及案例分析
一、流转税的税务筹划及案例分析
1. 增值税:营改增的筹划、进项税和销项税、分散经营等
2. 关税:进口完税价格、保税制度、进料和来料加工的选择等
二、企业所得税的税收筹划与案例分析
1. 企业设立:公司类型、设立地点的选择等
2. 投资和融资:资金拆借、占用、租赁等
3. 销售环节:产品价格制定、销售返利等
4. 内部核算:存货计价、固定资产折旧、无形资产摊销等
5. 股权投资:持有收益、转让收益等
6. 税收优惠:行业优惠、定期减免税、加计扣除等
7. 企业重组:一般重组和特殊重组等
三、个人所得税的税收筹划与案例分析
1. 工资薪金:工资与劳务的转化等
2. 劳务报酬:分次、分项等
3. 奖金的发放:分月、集中发放等
4. 股息红利:股东拿工资还是股息等
四、财产、行为税的税收筹划与案例分析
1. 印花税:合同金额、人数等
2. 土地增值税:增量、收入、成本等
3. 综合案例分析
四、最新税收法规政策的变化
1. 流转税:增值税、营改增
2. 进出口税收:出口退税、关税
3. 企业所得税和个人所得税
4. 行为财产税:房产税、土地使用税等
5. 综合税收政策和税收征管企业财务运作的大框架
第三模块:企业税务风险分析及税务稽查的相关知识
一、企业税务风险分析
1. 传统的涉税观念和行为误区
2. 企业一般税务风险分析
3. 企业税务风险与税务稽查风险
二、税务稽查的相关知识
1. 我国税务稽查体系介绍
2. 税务机关如何选择税务稽查对象
3. 税务机关如何实施税务稽查
4. 税务机关如何对稽查结果进行审理
第四模块:稽查重点内容及应对
一、税务稽查的重点内容
1. 流转税的稽查重点及风险控制
2. 企业所得税的稽查重点
3. 个人所得税的稽查重点
4. 其他税种的稽查重点
二、企业税务风险管理
1. 企业应如何建立税务内控体系
2. 如何识别和评估企业税务风险
3. 企业经营决策中的税务风险控制
4. 国外税务风险评估方法介绍
5. 税务争议与协商
三、筹划、风险与税务稽查
1. 税务筹划的风险分析
2. 企业税务筹划与风险控制的平衡
3. 税务稽查的新动态
总结及答疑互动